陽山縣2010年預(yù)算執(zhí)行情況
和2011年預(yù)算草案報告
——2011年1月26日在陽山縣第十四屆
人民代表大會第六次會議上
陽山縣財政局局長 王建
各位代表:
受縣人民政府委托,我向大會報告陽山縣2010年預(yù)算執(zhí)行情況和2011年預(yù)算草案,請予審議,并請各位委員和列席會議人員提出寶貴意見。
2010年我縣財政工作在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下,緊緊圍繞縣十四屆人大五次會議批準(zhǔn)的財政預(yù)算和工作目標(biāo),以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局,認(rèn)真貫徹縣委十一屆八次全會精神,把保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長作為中心目標(biāo)和首要任務(wù),加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式,積極應(yīng)對財政運行中遇到的困難和挑戰(zhàn),在組織財政收入、服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、保障和改善民生、深化財政改革等方面取得了顯著成效,圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù),為“十一五”時期財政工作劃上了一個圓滿的句號。
一、2010年預(yù)算執(zhí)行情況
2010年我縣財政總收入145,464萬元,比上年同期增收35,156萬元,增長31.87%,完成年初預(yù)算84,081萬元的173%。其中:一般預(yù)算收入45,259萬元,基金預(yù)算收入24,637萬元,上級補助收入73,134萬元,上年結(jié)余2,434萬元(其中:上級追加專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出2,306萬元,結(jié)轉(zhuǎn)明年預(yù)算平衡120萬元,凈結(jié)余8萬元)。財政總支出140,017萬元,比上年同期增支30,547萬元,增長27.9%,完成年初預(yù)算81,565萬元的171.66%。其中:一般預(yù)算支出110,191萬元,基金預(yù)算支出28,080萬元,上解支出1,122萬元,增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金支出624萬元??偸湛傊Ρ?,結(jié)余5,447萬元(其中:上級追加專項資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5,318萬元,結(jié)轉(zhuǎn)明年預(yù)算平衡120萬元,凈結(jié)余9萬元)。實現(xiàn)了收支平衡,略有結(jié)余。
上述預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)在省批復(fù)年終決算后可能有些變動,屆時,再專題向縣人大常委會報告。
(一)一般預(yù)算收入完成情況
縣本級一般預(yù)算收入繼去年突破3億元大關(guān)后,再上新臺階,完成45,259萬元,同比增收12,991萬元,增長40.26%,完成年初預(yù)算38,076萬元的118.86%。收入具體情況如下:
1、工商稅收收入完成19,773萬元,同比增收2,665萬元,增長15.58%。其中:增值稅完成4,295萬元,企業(yè)所得稅1,630萬元,營業(yè)稅5,398萬元,其他個人所得稅735萬元,資源稅3,159萬元,城市維護建設(shè)稅1,283萬元,房產(chǎn)稅581萬元,印花稅160萬元,城鎮(zhèn)土地使用稅1,392萬元,土地增值稅891萬元、車船使用稅249萬元。
2、耕地占用稅和契稅收入3,925萬元,同比增收1,327萬元,增長51.08%。其中:耕地占用稅1,622萬元,契稅收入2,303萬元。
3、非稅收入21,561萬元,同比增收8,999萬元,增長71.64%。其中:罰沒和行政收費收入8,370萬元,??钍杖?,429萬元(其中:教育附加818萬元,排污費161萬元,水資源費250萬元,其他200萬元),其他收入11,762萬元。
(二)一般預(yù)算支出完成情況
本級一般預(yù)算支出110,191萬元,比上年同期增支15,605萬元,增長16.50%,完成年初預(yù)算80,764萬元的136.44%。支出主要項目完成情況如下:
1、一般公共服務(wù)支出18,447萬元,同比增支1,377萬元,增長8.07%。增長低于一般預(yù)算支出增幅(16.50%)的主要原因是:今年以來,我縣認(rèn)真貫徹落實省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約的有關(guān)規(guī)定,大力壓減一般性財政支出。
2、公共安全支出5,507萬元,同比增支641萬元,增長13.17%。增支的主要原因是:上級追加公檢法司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金和各項專項補助增加。
3、教育支出27,338萬元,同比增支1,119萬元,增長4.27%。增支的主要原因是:落實義務(wù)教育學(xué)校教師工資福利“兩相當(dāng)”和實施績效工資而增支。
4、社會保障和就業(yè)支出13,543萬元,同比增支921萬元,增長7.3%。增支的主要原因是:離退休人員津補貼標(biāo)準(zhǔn)提高、低保和優(yōu)撫人數(shù)增加等增支。
5、醫(yī)療衛(wèi)生支出15,251萬元,同比增支4,491萬元,增長41.74%。增支的主要原因是:新型農(nóng)村合作醫(yī)療、保障農(nóng)村和基層公共衛(wèi)生醫(yī)療體系建設(shè)等支出增加較快。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出5,668萬元,同比增支2,783萬元,增長96.46%。增支的主要原因是:為完善城市功能,打造“山水宜居城市”,加大對城建工程和縣城“三邊”環(huán)境整治的投入。
7、農(nóng)林水事務(wù)支出13,112萬元,同比增支748萬元,增長6.05%。增支的主要原因是:縣加大了對“三農(nóng)”和扶貧“雙到”開發(fā)工作的投入。
8、住房保障支出1,499萬元,比年初預(yù)算50萬元增支1,499萬元。增支的原因是:為加快解決和改善我縣中低收入群體的住房問題,不斷加大對廉租保障住房建設(shè)的投入。
9、其他支出3,192萬元,同比增支1,453萬元,增長83.55%。增支的主要原因是:為防范金融風(fēng)險,安排我縣基礎(chǔ)設(shè)施建施還本付息專項資金2,000萬元。
(三)2010年主要工作及成效
各位代表,2010年我縣經(jīng)濟持續(xù)高速健康發(fā)展,地方財政收入實現(xiàn)快速增長,財政運行總體良好,但由于經(jīng)濟運行面臨不少矛盾和問題,主要是:落實民生政策等增支壓力不斷加大,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)依然繁重,物價上漲壓力較大,財政收支矛盾仍然十分突出。為確保預(yù)算任務(wù)的順利完成,我們著重抓了以下六個方面工作:
1、加大收入征管力度,精征細(xì)管,財政收入呈現(xiàn)“高開穩(wěn)走”的良好態(tài)勢。
2010年是國內(nèi)外經(jīng)濟形勢極為復(fù)雜的一年,面對財政經(jīng)濟的嚴(yán)峻形勢,財稅部門從年初開始就緊抓收入不放松,對照全年的目標(biāo)任務(wù),抓早抓好抓落實,層層細(xì)化分解,定目標(biāo)、定責(zé)任、定進度、定時限,確保財政收入任務(wù)落到實處。一是繼續(xù)發(fā)揮縣財稅部門聯(lián)席工作會議的重要作用,及時研究、解決組織收入中出現(xiàn)的問題和矛盾,提前謀劃,牢牢把握組織收入的主動權(quán),確保收入及時、均衡入庫。二是堅持依法治稅,嚴(yán)格落實征管措施,繼續(xù)推行納稅評估、稅收約談制度和稅收稽查等行之有效的辦法和措施,堵塞征管漏洞,努力挖潛增收。三是在加強對重點稅源征管的同時,切實做好“抓大不放小”,加大對零星稅源的征管力度,確保稅收應(yīng)收盡收。四是加強非稅收入征管,進一步加大非稅收入納入預(yù)算管理的力度,應(yīng)繳盡繳,增加政府統(tǒng)籌財力。通過以上措施,2010年縣本級一般預(yù)算收入提前一個月完成年初縣人大下達的年初預(yù)算任務(wù),實現(xiàn)縣一般預(yù)算收入45,259萬元,增幅40.26%,比年初確定的增長18%目標(biāo)提高22.26個百分點。“十一五”期間,我縣一般預(yù)算收入年均遞增32.5%,由1.11億元增至4.5億元,提前二年完成了“十一五”規(guī)劃的2.23億元目標(biāo)。
2、發(fā)揮財政職能作用,助推發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。
按照“三保持一促進”的要求,有效落實各項擴大內(nèi)需政策,措施得力,保障及時,力促經(jīng)濟回暖。一是擴大政府公共投資,結(jié)合財政手段與金融手段,充分發(fā)揮投資對經(jīng)濟的拉動作用??h公資辦加大融資工作力度,解決制約我縣各類重點項目和民生項目的資金瓶頸問題。2010年共籌集投入重點項目建設(shè)資金27,561萬元,支持中軸線安置小區(qū)、教育資源整合項目、縣城瀝青路改造和松榮大道建設(shè)等縣重點項目的建設(shè),有效地促進我縣經(jīng)濟社會發(fā)展。二是積極實施各項惠農(nóng)政策,開拓農(nóng)村市場。認(rèn)真做好“家電、汽車、摩托車下鄉(xiāng)”補貼工作,為全縣家電下鄉(xiāng)產(chǎn)品2,573臺(件)補貼資金67.25萬元,為2,827輛汽車、摩托車補貼資金435.93萬元。三是出臺《陽山縣扶持中小企業(yè)發(fā)展基金實施(試行)方案》以及安排撥款企業(yè)發(fā)展扶持資金561萬元,加大對中小型企業(yè)的扶持力度,努力促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,增添全縣經(jīng)濟發(fā)展后勁。
3、夯實“三農(nóng)”發(fā)展基礎(chǔ),助推城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展
一是實施農(nóng)村安居工程。投入貧困戶危房改造及高寒山區(qū)移民試點建設(shè)資金共155萬元,完成貧困戶危房改造775戶,在建193戶,縣城高寒山區(qū)移民點已完成了主體工程,春節(jié)前可實現(xiàn)搬遷60戶貧困戶。二是大力支持社會主義新農(nóng)村建設(shè),投入新農(nóng)村建設(shè)專項資金2,771萬元,支持農(nóng)村飲水工程、農(nóng)業(yè)科技推廣、農(nóng)村沼氣、動物防疫網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、農(nóng)民專業(yè)合作組織建設(shè)等各項農(nóng)業(yè)生產(chǎn)事業(yè)發(fā)展。三是推進農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系。撥款扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)園區(qū)建設(shè)資金1,397萬元,農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金320萬元。四是大力推進扶貧“雙到”開發(fā)工作,投入扶貧資金781萬元,扶貧“雙到”開發(fā)工作取得了階段性成果,23,000貧困人口實現(xiàn)了人均收入2,500元以上,脫貧人口超貧困人口60%。五是加大水庫移民住房改造和公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度,撥款水庫移民各項扶持和補助資金343萬元,移民生產(chǎn)生活環(huán)境明顯改善,歷史遺留問題逐步得到解決。六是大力支持農(nóng)村農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),投入農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金2,194萬元,投入基本農(nóng)田整治資金452萬元。投入小型農(nóng)田水利建設(shè)項目補助資金444萬元。七是認(rèn)真落實各項涉農(nóng)補貼政策。及時足額發(fā)放種糧農(nóng)民農(nóng)資綜合直補資金2,057萬元,種糧直補216萬元,良種補貼806.8萬元,能繁母豬飼養(yǎng)補貼56.6萬元,農(nóng)業(yè)機械購置補貼120萬元,進一步調(diào)動農(nóng)民發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的積極性。
4、保障民生重點支出,助推社會事業(yè)全面發(fā)展
堅持以人為本,民生為先,一年來,我縣財力繼續(xù)向民生方面傾斜,努力讓發(fā)展成果惠及全體人民。2010年我縣教育、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水事務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等民生支出共74,912萬元,比上年同期增支10,062萬元,增長15.52%,占縣本級一般預(yù)算支出的67.98%,財政的公共性進一步凸顯。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展。繼續(xù)推進城鄉(xiāng)義務(wù)教育,撥付免費義務(wù)教育補助經(jīng)費2,680.74萬元,受益學(xué)生5.6萬人;繼續(xù)推進國家助學(xué)資助政策體系,撥付219.45萬元,用于資助農(nóng)村義務(wù)教育困難家庭學(xué)生生活補助,受益學(xué)生1.6萬人;撥款中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金199.5萬元,受益學(xué)生1,548人;投入1,686萬元,實施中小學(xué)布局調(diào)整、校舍安全和危房改造工程;做好農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)化解工作,審核清償農(nóng)村義務(wù)教育債務(wù)共351萬元。二是加大社會保障投入,促進就業(yè)和社會保障制度完善。共核撥城鄉(xiāng)居民最低生活保障金2,113萬元,享受低保32.26萬人次;核定全縣五保供養(yǎng)2,903人,共發(fā)放資金523萬元;核撥農(nóng)村勞動力技能培訓(xùn)轉(zhuǎn)移就業(yè)和城鎮(zhèn)失業(yè)人員再就業(yè)工作專項資金355萬元,培訓(xùn)農(nóng)村勞動力4,250人,新增轉(zhuǎn)移就業(yè)農(nóng)村富余勞動力9,790人,城鎮(zhèn)新增就業(yè)、下崗失業(yè)人員再就業(yè)均完成目標(biāo)任務(wù),全縣就業(yè)局勢保持穩(wěn)定。三是支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)保障體系。全縣醫(yī)療衛(wèi)生支出15,251萬元,同比增支4,491萬元,增長41.74%,進一步完善新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度和農(nóng)民大病救助制度。全年農(nóng)村合作醫(yī)療基金支出7,042萬元,有2.72萬人次得到住院醫(yī)療基金支付,同時支付醫(yī)療救助金27.6萬元,解決了656人次困難群眾大病醫(yī)療救助問題;撥款困難企業(yè)退休人員參加城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險資金152萬元,使我縣困難企業(yè)退休人員共2,148人得以享受醫(yī)療保障。四是加大公共安全投入。全年共支出5,837萬元,增長19.95%,繼續(xù)加大政法部門裝備建設(shè)、信息化建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施更新等投入,保障社會的安定穩(wěn)定。五是繼續(xù)落實計劃生育獎扶制度,引導(dǎo)群眾自覺轉(zhuǎn)變生育觀念。撥款計生家庭獎勵金105萬元,受惠對象1,079人;撥款計生節(jié)育獎勵金82.34萬元,受惠對象2,930人,并撥款57萬元兌現(xiàn)了我縣城鎮(zhèn)獨生子女計劃生育獎勵金。六是加大了對科技、文化體育和城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等各項社會事業(yè)發(fā)展,共投入8,852萬元,比上年增支4,961萬元,增長127.5%。七是進一步完善住房公積金管理和積極推進廉租保障住房建設(shè),逐步解決和改善中低收入群體的住房問題。從2010年12月起,對財政負(fù)擔(dān)的行政事業(yè)單位和職工住房公積金單位繳存部分,由原來按單位和職工應(yīng)發(fā)工資總額的5.26%提高到8%;投入1,499萬元,按期保質(zhì)完成了108套廉租保障住房和35套公共租賃住房建設(shè)任務(wù),143戶住房困難戶實現(xiàn)喜搬新居,歡度春節(jié)的愿望;八是今年縣公資辦繼續(xù)完善解決縣國有轉(zhuǎn)制企業(yè)歷史遺留問題,使縣轉(zhuǎn)制企業(yè)的歷史遺留問題得到基本解決。九是結(jié)合我縣財政經(jīng)濟發(fā)展實際情況,從2010年12月起,適當(dāng)增加行政事業(yè)單位在職、離退休人員津補貼,繼去年12月每月人均提高250元的基礎(chǔ)上,再每月提高150元增發(fā)津補貼。十是加強農(nóng)村基層政權(quán)建設(shè)。對省扶貧辦確定的117個貧困村辦公經(jīng)費給予每村每年2萬元補助;村(社、居)黨支部書記、村委會主任按每人每月100元標(biāo)準(zhǔn),發(fā)放2010年度通訊費補貼。十一是緊緊圍繞“山水宜居城市” 的發(fā)展定位,加大投入建設(shè)宜居城鄉(xiāng),實施“三邊”環(huán)境整治工作;縣城綠化總面積達到86萬平方米,綠化覆蓋率達35.1%;投入521萬元,全面啟動了“四個創(chuàng)建”活動,大力塑造縣城新形象。
5、以改革創(chuàng)新為動力,提升財政管理科學(xué)化水平
圍繞“強管理、上水平”,積極推進財政科學(xué)化精細(xì)化管理,不斷提高財政管理質(zhì)量和水平。在部門預(yù)算方面,逐步推進預(yù)算編制到“項”,努力構(gòu)建績效優(yōu)先、約束有力、規(guī)范透明的財政支出管理體系;在國庫集中支付改革方面,加大財政支出管理電子平臺建設(shè)力度,確保我縣部門預(yù)算單位和各鎮(zhèn)(鄉(xiāng))財政所如期實現(xiàn)國庫集中支付,全年通過國庫集中支付系統(tǒng)共撥款資金10.46億元,提高了預(yù)算執(zhí)行透明度。制定《陽山縣縣級預(yù)算單位實行公務(wù)卡結(jié)算試點實施方案》,并選擇縣科協(xié)等4個單位實施公務(wù)卡結(jié)算改革試點,提高了公務(wù)支出透明度。同時還引入預(yù)算執(zhí)行實時動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng),標(biāo)志著我縣預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革順利啟動,將進一步提升我縣財政支出管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平;在政府采購方面,嚴(yán)格按照《政府采購法》的有關(guān)規(guī)定規(guī)范政府采購行為,建設(shè)更加規(guī)范、透明的“陽光采購”。全年政府采購規(guī)模4,186萬元,節(jié)約資金177萬元、綜合節(jié)支率為4.22%;在“收支兩條線”管理方面,加大非稅收入征管力度,完善收入收繳監(jiān)管機制,有效控制了“坐收坐支”等違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生。2010年非稅收入21,561萬元,同比增長71.64%,拉動一般預(yù)算收入增長23.63個百分點;在住房公積金管理方面,按照“依法、安全、穩(wěn)健、規(guī)范”的總體要求,規(guī)范公積金業(yè)務(wù)管理,風(fēng)險防范能力全面加強。2010年全年住房公積金歸集額為7,013萬元。比上年同期增長16.61%;提取住房公積金合計3,437萬元,比去年增長33.58%,全年共向405戶職工家庭發(fā)放住房公積金貸款6,980萬元,比去年增長58.82%;今年我縣住房公積金貸款放量增長的同時,貸款逾期率始終控制在0.02‰以下,遠(yuǎn)低于建設(shè)部0.15‰的考核標(biāo)準(zhǔn);全年實現(xiàn)住房公積金增值收益231.4萬元,比去年增收74萬元,增長47.58%,上繳廉租住房建設(shè)補充資金23萬元,其住房保障作用日益明顯;在財政投資評審方面,嚴(yán)防高估冒算,堅決核減其不合理投資。全年共評審政府投資項目29個,評審資金23,916萬元,審減資金643萬元,審減率2.61%;在財政監(jiān)督方面,對財政涉農(nóng)和民生資金組織開展了專項檢查工作,提高了財政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性。
6、認(rèn)真辦理人大建議和意見,提高民主理財水平。
一是認(rèn)真研究采納縣十四屆人大五次會議對預(yù)算報告的審議意見,把落實審議意見工作作為一項重點工作抓好,不斷提高財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。二是在辦理人大代表建議過程中不斷加強組織領(lǐng)導(dǎo),堅持把建議辦理與解決人民群眾關(guān)心的熱點難點問題結(jié)合起來,與推動財政發(fā)展結(jié)合起來,努力在解決問題、辦出實效上下功夫,推動代表的“良策”變成實實在在的工作成果。2010年共承辦縣十四屆人大五次會議代表建議3件,建議所提問題已經(jīng)解決的共2件,列入年度計劃解決的共1件。
各位代表,2010年財政預(yù)算任務(wù)的圓滿完成和財政改革工作的有序推進,促進了全縣經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展和社會和諧穩(wěn)定,但也要看到,財政運行中仍然存在一些矛盾和問題。主要是:財政收入結(jié)構(gòu)不盡合理,質(zhì)量有待提高;增支項目不斷增加,縣配套資金不斷增加,財政資金供給范圍不斷擴大,各項事業(yè)發(fā)展標(biāo)準(zhǔn)逐年提高,財政收支矛盾仍然突出,預(yù)算平衡難度加大;財政資金使用效益亟需提高,部分預(yù)算單位“重增量分配、輕效益”,控制行政成本還需要進一步加大力度。這些問題,需要我們在今后的工作中引起重視,認(rèn)真加以解決。
二、2011年預(yù)算草案
2011年我縣財政工作的指導(dǎo)思想是:深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀,全面貫徹縣委十一屆十次全會精神,緊密圍繞加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式、“三促進一保持”中心工作,堅持解放思想、改革創(chuàng)新,繼續(xù)實施積極穩(wěn)健的財政政策,促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展;堅持依法理財、統(tǒng)籌兼顧和增收節(jié)支的方針,進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),大力壓減一般性財政支出,加大對“三農(nóng)”、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)、保障性住房、節(jié)能環(huán)保事業(yè)的支持力度;提高支出績效,積極構(gòu)建有利于科學(xué)發(fā)展的財政體制機制;加強財政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè),著力提高財政科學(xué)化、精細(xì)化管理水平。
2011年預(yù)算編制的基本原則是:⑴堅持積極穩(wěn)妥,科學(xué)安排預(yù)算收支。⑵堅持應(yīng)收盡收,依法加強收入征管。⑶堅持量入為出,確保收支平衡,略有結(jié)余。⑷堅持厲行節(jié)約,堅決壓縮一般性支出。⑸堅持有保有壓,集中財力確保重點支出需要。⑹促進科學(xué)調(diào)控,推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。⑺促進民生保障,促進和諧社會建設(shè)。⑻促進城鄉(xiāng)協(xié)調(diào),推進“三農(nóng)”發(fā)展。⑼促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展,深化財政體制改革。⑽促進科學(xué)化精細(xì)化管理,加強財政基礎(chǔ)工作和基層建設(shè)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則以及我縣經(jīng)濟發(fā)展具體情況,2011年全縣一般預(yù)算安排建議如下:
(一)2011年縣級一般預(yù)算收入安排52,241萬元(按新財政體制計算,下同),比2010年收入實績43,901萬元增加8,340萬元,增長19%。收入主要項目計劃如下:
1、稅收收入27,248萬元,比上年22,340萬元增加4,908萬元,增長22%。其中:國稅4,969萬元,比上年增加452萬元,增長10%;地稅22,279萬元(含耕地占用稅及契稅收入),比上年增加4,456萬元,增長25%。
2、非稅收入24,993萬元,比2010年實績21,561萬元增3,432萬元,增長16%。
2011年縣級一般預(yù)算收入52,241萬元,加上基金預(yù)算收入3,036萬元,上級補助收入42,110萬元,上年結(jié)余129萬元,合計總收入為97,516萬元。
(二)根據(jù)2011年縣級收入安排情況,2011年縣級財政總支出計劃安排如下:
1、農(nóng)林水事務(wù)支出9,932萬元,比上年(計劃數(shù),下同)增加1,082萬元,增長12.23%,增支原因主要安排扶貧開發(fā)資金750萬元和加大對基本農(nóng)田、水利建設(shè)、農(nóng)村沼氣、動物防疫等投入。
2、一般公共服務(wù)支出15,657萬元,比上年增加1,990萬元,增長14.56%,主要是提高干部職工津補貼,城鎮(zhèn)獨生子女計劃生育獎勵金等增支;公共安全4,896萬元,比上年增加348萬元,增長7.65%,主要是落實保障公、檢、法、司公用經(jīng)費政策及加大綜冶維穩(wěn)投入而增支。
3、教育支出23,695萬元,比上年增加2,898萬元,增長13.93%,主要是落實老師工資福利“兩相當(dāng)”和實施績效工資政策,以及落實中央和省要求的縣級配套資金而增支;文化體育與傳媒支出504萬元,比上年增加137萬元,增長37.33%,主要是加大創(chuàng)建“廣東省文明縣城”的投入;科學(xué)技術(shù)支出237萬元,比上年增加18萬元,增長8.22%。
4、醫(yī)療衛(wèi)生支出14,241萬元,比上年增加3,092萬元,增長27.73%,主要是加大推進新型農(nóng)村合作醫(yī)療制度及創(chuàng)建“廣東省衛(wèi)生縣城”等的投入。
5、社會保障和就業(yè)支出16,153萬元,比上年增加3,240萬元,增長25.09%,主要是離退休人員增加津補貼城鎮(zhèn)和農(nóng)村最低生活保障補助支出等增支。
6、節(jié)能環(huán)保支出448萬元,比上年增加39萬元,增長9.54%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)1,554萬元 ,比上年增加710萬元,增長84.12%,主要是市政工程建設(shè)增支。
7、國土資源氣象等事務(wù)支出1,096萬元,比上年增加993萬元,增長964.08%,增支的原因是為按時完成補充耕地開發(fā)任務(wù),加大相關(guān)工作經(jīng)費投入;住房保障支出1,595萬元,比上年增加1,545萬元,增長3.09%,增支的主要原因是:為逐步解決我縣低收入家庭住房困難問題,加大廉租保障住房和公共租賃住房建設(shè)投入。
8、資源勘探電力信息事務(wù)、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、糧油物資管理事務(wù)及儲備事務(wù)等支出563萬元,比上年減支27萬,下降4.58%,減支的原因是以前年度糧食消化掛賬已消化完畢,今年不再安排糧食消化掛賬資金250萬元;交通運輸支出223萬元,比上年增加2萬元,增長0.9%;其他支出2,890萬元,減少3,147萬元,下降52.13%,主要是為進一步壓減一般性財政支出,加大對民生領(lǐng)域和社會事業(yè)的支持力度。
2011年縣級一般預(yù)算支出93,684萬元,比上年計劃增支12,920萬元,增長16%。加上基金預(yù)算支出3,036萬元、上解支出796萬元,總支出為97,516萬元,比上年計劃增加13,435萬元,增長15.98%??偸湛傊Ρ?,收支平衡。
三、明確目標(biāo),堅定信心,努力完成全年財政預(yù)算任務(wù)
當(dāng)前財政形勢將隨我縣經(jīng)濟持續(xù)高速健康發(fā)展而繼續(xù)穩(wěn)定向好,但也面臨不少減收增支因素。收入方面,結(jié)構(gòu)性減稅政策繼續(xù)發(fā)揮作用,將影響相關(guān)主體稅種收入增長。從今年起,新財政體制下省級與市縣對“四稅”的分享比例由“四六”調(diào)整為“五五”,國家和省繼續(xù)減少和規(guī)范行政事業(yè)性收費等,都對組織財政收入產(chǎn)生較大影響。支出方面,貫徹國家擴大內(nèi)需政策,落實保增長、保民生、保穩(wěn)定的各項政策措施,落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、開展新型農(nóng)村養(yǎng)老保險等重大民生政策,保障農(nóng)業(yè)、教育、社保、醫(yī)療科技、環(huán)保等重點支出,都需要財政進一步加大投入力度,財政收支緊張的矛盾仍將持續(xù)。2011年是“十二五”開局之年,開好頭、起好步意義重大。我們將進一步解放思想,轉(zhuǎn)變觀念,增強憂患意識,提升發(fā)展的緊迫感和責(zé)任感,在挑戰(zhàn)中把握機遇,努力完成全年各項工作任務(wù),實現(xiàn)財政工作新跨越。
(一)圍繞“增收入、節(jié)開支”,確保財政收支平衡和重點支出需要。
按照實事求是、積極穩(wěn)妥、留有余地的原則,合理編制財政收支預(yù)算,確保各項重點工作的資金需要。堅持量財辦事、適度從緊、統(tǒng)籌兼顧的原則,科學(xué)調(diào)度財力、節(jié)約財力、巧用財力,按輕重緩急科學(xué)合理安排支出,確保收支平衡、略有結(jié)余。依法加強對稅收收入的征收管理,確保依法征收、應(yīng)征盡收,不收過頭稅。依法加強對非稅收入的收繳管理,從2011年1月1日起,將全縣各有關(guān)單位的各項預(yù)算外收入(教育收費除外)全部納入預(yù)算管理,收入及時足額上繳國庫,支出通過預(yù)算安排。堅持有保有壓,集中財力確保重點支出需要。牢固樹立過緊日子的思想,繼續(xù)加大節(jié)支工作力度,大力壓縮一般性財政支出。除“保增長、保民生、保穩(wěn)定”之外的一般性財政支出原則上控制在2010年度壓減后的規(guī)模,把財力更多地用于解決事關(guān)全縣經(jīng)濟社會發(fā)展全局的重大問題。堅持一手抓經(jīng)濟發(fā)展,保障重點項目資金需求,推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,一手抓改善民生,發(fā)展社會事業(yè),維護社會穩(wěn)定,著力解決好制約經(jīng)濟發(fā)展和社會和諧的熱點難點問題。
(二)圍繞“調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”,進一步推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變。
把調(diào)整結(jié)構(gòu)作為轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的主攻方向,充分發(fā)揮財政對經(jīng)濟的調(diào)控作用,集中財力支持我縣產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變,促進經(jīng)濟又好又快發(fā)展。按照建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的要求,充分發(fā)揮財政資金“四兩拔千斤”的激勵帶頭作用,大力支持綠色工業(yè)、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、生態(tài)旅游業(yè)等現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)和勞動力“雙轉(zhuǎn)移”向縱深發(fā)展,推動我縣經(jīng)濟上新臺階。結(jié)合我縣南部“生態(tài)工業(yè)集聚區(qū)”、中部“山水城市建設(shè)區(qū)”、北部“綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū)”三大主體功能片區(qū)規(guī)劃,貫徹實施生態(tài)激勵型財政體制,推進產(chǎn)業(yè)布局全面優(yōu)化。合理確定政府公共投資規(guī)模,著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。進一步培育和擴大消費需求,認(rèn)真落實家電下鄉(xiāng)等各項政策,擴大農(nóng)村市場。
(三)圍繞“惠民生、保穩(wěn)定”,促進和諧社會建設(shè)。
堅持財政投入向農(nóng)村和困難群體傾斜,落實好各項民生政策,落實各項支農(nóng)惠農(nóng)政策,推進農(nóng)村扶貧開發(fā)工作。貫徹落實新型農(nóng)村社會養(yǎng)老保險、提高重點優(yōu)撫對象生活待遇等重大民生政策,建立完善保障和改善民生的長效機制。大力支持農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)村建設(shè)、農(nóng)民增收,繼續(xù)支持農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣和農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化,落實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、現(xiàn)代化各項扶持政策,健全農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全體系和動植物防疫體系。落實對農(nóng)民的種糧直補、農(nóng)資綜合直補等各項補貼政策。加大對水利防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)村公益性建設(shè)項目、農(nóng)村環(huán)境治理等各項投入,加大對農(nóng)村勞動力培訓(xùn)支持力度,推動農(nóng)村勞動力培訓(xùn)轉(zhuǎn)移,不斷擴大公共財政覆蓋“三農(nóng)”范圍,推進農(nóng)村改革發(fā)展,加快形成城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展一體化新格局。
(四)圍繞“強管理、上水平”,積極推進財政科學(xué)化精細(xì)化管理。
進一步深化公共財政改革,提高公共財政管理水平。一是健全政府預(yù)算體系,根據(jù)“審慎穩(wěn)妥、有保有壓、保障重點”的原則,單位部門預(yù)算編制時貫徹“四個一”原則,即:“一增加、一壓縮、一掛鉤、一預(yù)留”?!耙辉黾印敝高m當(dāng)增加部門運轉(zhuǎn)中基本公用經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn);“一壓縮”指將部門追加經(jīng)費要在上年基礎(chǔ)上適當(dāng)壓縮,集中財力辦大事;“一掛鉤”指選擇部分重點項目支出開展績效評價試點工作,完善“支出有預(yù)算、花錢有責(zé)任、用錢講效益、浪費受追究”的工作機制?!耙活A(yù)留”指部門預(yù)算在編制時,可用財力新增部分預(yù)留一定財力,優(yōu)先保障民生,提高民生支出占財政支出的比重;二是強化預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督,繼續(xù)深化財政國庫管理制度改革,擴大公務(wù)卡結(jié)算改革試點范圍;完善預(yù)算單位銀行賬戶管理,啟動預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革工作,建立健全財政運行全過程監(jiān)督體系;三是深化鎮(zhèn)村財政管理方式改革,以“縣鎮(zhèn)利益分配關(guān)系、預(yù)算管理權(quán)、資金的所有權(quán)和使用權(quán)、財務(wù)審批權(quán)”四個不變和有利于提高效率為基本原則,推行鎮(zhèn)財縣管財政管理方式改革試點工作,規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政收支行為。四是認(rèn)真貫徹落實《政府采購法》的各項規(guī)定,以規(guī)范運作,節(jié)約財政資金為重點,凡屬于政府集中采購目錄范圍內(nèi)或采購預(yù)算金額在公開招標(biāo)起點金額以上的,必須實行政府采購和公開招標(biāo)采購方式。五是進一步加強住房公積金管理工作。住房公積金是繳存職工的“血汗錢”和“安居錢”,特別在提高提高住房公積金繳存比例后,住房公積金歸集額大幅增加,管理好這部分資金的責(zé)任十分重大。我們要繼續(xù)增強責(zé)任意識,強化對個人住房貸款和提取使用的管理,嚴(yán)格防范資金運作中的各類風(fēng)險,確保住房公積金的安全運行、保值增值,有效發(fā)揮住房公積金對職工住房的保障作用和互助作用。
各位代表,面對新形勢,倍感做好財政工作責(zé)任重大、任務(wù)艱巨,我們要在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在縣人大和政協(xié)的監(jiān)督支持下,明確目標(biāo),堅定信心,以更加飽滿的精神狀態(tài)、更加務(wù)實的工作作風(fēng),圓滿完成全年財政預(yù)算任務(wù),為促進陽山經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展作出新的更大貢獻!
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